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2015年山亭区人民法院部门预算
  • 作者:枣庄市山亭区人民法院发布时间:2015年05月25日

2015年山亭区人民法院部门预算

第一部分   概况

一、主要职能及机构设置

(一)审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、经济、行政等一审案件。

(二)审理中级人民法院指令再审和发回重审的案件。

(三)受理和审判各类告诉、申诉及再审案件,搞好本院审判监督。

(四)做好执行工作,保证本院发生法律效力的判决、裁定、调解协议的执行。

(五)负责本院执行政策,法律情况的调查研究,总结审判工作经验,做好司法统计与分析工作。

(六)管理本院有关经费、物资装备计划、文秘、资料、档案、法庭建设等行政事务和后勤服务。

(七)加强政治思想工作、抓好干部教育、干部管理、干部培训,提高队伍素质。

(八)加强廉政建设,抓好对干警的教育、检查、监督、查处、促进严肃执法。

(九)承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成:

山亭区人民法院部门预算包括:2个单位。纳入区法院2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

备注

1

枣庄市山亭区人民法院院机关

2

山亭区人民法院机关事务服务中心

第二部分   2015年部门预算表

表一、2015年山亭区部门收支预算总表

                            

单位:万元:

收       入

支       出

项 目

2015

项 目

2015

一、财政资金

907.71

一、一般公共服务支出(类)

907.71

一般公共预算

907.71

公共安全事务        (款)

907.71

政府性基金预算

     行政运行       (项)

907.71

国有资本经营预算

二、

二、财政专户管理资金

三、事业收入

三、

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本 年 收 入 合 计

907.71

本 年 支 出 合 计

907.71

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

上缴上级支出

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

收  入  总  计

907.71

支  出  总  计

907.71

表二、2015年山亭区部门收入预算表

2015年山亭区部门收入预算表

单位:万元

单位代码

单位

名称

总计

财政资金

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

山亭区人民法院 

907.71 

907.71 

907.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三、2015年部门支出预算表(按科目)

2015年部门支出预算表(按科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

204

05

01

公共安全支出

907.71

894.25

13.46

表四、2015年部门支出预算表(按单位)

2015年部门支出预算表(按单位)

单位:万元

单位代码

单位名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                     经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

 

山亭区人民法院 

907.71 

894.25 

13.46 

 

 

 

 

表五、2015年部门财政资金支出预算表

2015年部门财政资金支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

基本支出

结转下年

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

……

其他工资和福利支出

小计

离休费

退休费

……

其他对个人和家庭补助支出

204

05 

01 

 

公共安全支出 

907

.71 

894.25 

835.48 

184.16 

577.33

 

73.99

39.57 

 

 

 

39.57

19.2 

13.46 

 

 

表六、2015年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表

2015年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

9.8 

 

 4.8

 

4.8 

5 

第三部分   2015年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2015年收入预算为907.71万元,其中:财政资金907.71万元。

2015年支出预算为907.71万元,其中:一般公共服务  907.71万元。

二、财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出预算为907.71万元,具体情况如下:

1、一般公共服务服务支出907.71万元,主要用于人员经费和办公经费。

三、一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算情况

   2015年,通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.8万元。

 1、未安排因公出国(境)经费预算。

2、公务用车运行维护费预算4.8万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费预算5万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。

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